崗位描述
1. 擬定部門年度、月度審計、監(jiān)察計劃,并安排內審團隊成員的工作計劃,按照計劃內容開展工作;
2. 協(xié)助管理職能部門完善公司財務、經(jīng)營、管理、信息系統(tǒng)等各方面的內控流程及管理體系;
3. 匯總及評估發(fā)現(xiàn)的內控缺陷并匯報給上級,給出整改建議并帶領團隊召開管理層整改溝通會,組織和監(jiān)督各部門整改;
4. 負責對公司的各項內控項目進行日?;瞬徲?,出具內部審計報告,提出處理意見和建議;
5. 負責、會同其他部門查處公司內部濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等經(jīng)濟犯罪行為;
6. 定期或不定期的進行必要的專項審計、專案審計或財務收支審計;
7. 負責或參與對公司的重大經(jīng)濟活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
8. 負責做好有關原始調查審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人的合法權益。
專業(yè)要求
1. 全日制本科以上學歷,財務審計相關專業(yè),5年以上的內審工作經(jīng)驗,具有上市公司審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2. 會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA(注冊內審)、CPA(注冊會計師)、CICS/CICP(注冊內控師)等相關資格;
3. 較強的邏輯思維和分析能力,良好的溝通協(xié)調能力;
4. 熟悉制造業(yè)內控循環(huán)及關鍵控制點,擅長獨立完成各業(yè)務線(如投資、采購、銷售、工程、存貨等)的合規(guī)性審計并出具審計報告;
5. 熟練操作財務ERP系統(tǒng)、審計軟件系統(tǒng)等管理軟件;
6. 熟悉國家法律法規(guī)、會計準則、審計準則以及稅法專業(yè)知識;
7. 能夠接受中長期出差。